💰 I. Financial Performance

Revenue Growth by Segment

Household Transport பிரிவு YoY அடிப்படையில் 8.07% வளர்ச்சியடைந்து INR 164.55 Cr ஆக உள்ளது, அதே சமயம் Commercial Transport பிரிவு YoY அடிப்படையில் 40.12% சரிந்து INR 17.66 Cr ஆக குறைந்துள்ளது. FY 2024-25-ல் செயல்பாடுகள் மூலமான ஒட்டுமொத்த Revenue YoY அடிப்படையில் 0.25% வளர்ச்சியடைந்து INR 182.20 Cr ஆக இருந்தது.

Geographic Revenue Split

நிறுவனம் தனது Revenue-ன் பெரும்பகுதியை இந்தியாவில் உள்ள வாடிக்கையாளர்களுடனான ஒப்பந்தங்கள் மூலம் பெறுகிறது, இருப்பினும் குறிப்பிட்ட பிராந்திய சதவீதங்கள் ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்படவில்லை.

Profitability Margins

FY 2024-25-ல் Net Profit Margin 1.63%-லிருந்து 3.21% ஆக கணிசமாக மேம்பட்டுள்ளது. Profit After Tax (PAT) YoY அடிப்படையில் 100.48% வளர்ச்சியடைந்து INR 6.01 Cr ஆக உள்ளது.

EBITDA Margin

Net Profit மற்றும் செயல்பாட்டு Revenue அதிகரித்த போதிலும், FY 2024-25-க்கான Operating Profit Margin 0.04% ஆக பதிவாகியுள்ளது, இது முந்தைய ஆண்டின் 2.23%-லிருந்து குறைவு.

Capital Expenditure

FY 2024-25-க்கான வரலாற்று Depreciation INR 2.47 Cr ஆகும். எதிர்கால காலங்களுக்கான குறிப்பிட்ட திட்டமிடப்பட்ட Capital Expenditure ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்படவில்லை.

Credit Rating & Borrowing

Finance costs YoY அடிப்படையில் 23.9% குறைந்து INR 0.38 Cr ஆக உள்ளது. கடன் திருப்பிச் செலுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, நிறுவனம் 0.06 என்ற குறைந்த Debt-Equity ratio-வை பராமரிக்கிறது (முன்பு 0.23).

⚙️ II. Operational Drivers

Raw Materials

Packaging Materials, Tyres, மற்றும் Tubes ஆகியவை இருப்பில் பராமரிக்கப்படும் முதன்மைப் பொருட்கள் ஆகும், இதன் மதிப்பு March 31, 2025 நிலவரப்படி INR 0.18 Cr ஆகும்.

Raw Material Costs

எரிபொருள் மற்றும் பொருட்களை உள்ளடக்கிய Operating expenses, FY 2024-25-ல் மொத்தம் INR 141.34 Cr ஆகும், இது மொத்த Revenue-ல் 77.5% ஆகும்.

Energy & Utility Costs

எரிபொருள் விலைகள் பணப்புழக்கம் மற்றும் லாபத்தை பாதிக்கும் ஒரு முக்கிய காரணியாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றன, இருப்பினும் ஒரு யூனிட்டிற்கான குறிப்பிட்ட மின்சாரம் அல்லது எரிபொருள் செலவுகள் ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்படவில்லை.

Supply Chain Risks

உலகளாவிய Logistics இடையூறுகள் மற்றும் உயரும் எரிபொருள் விலைகள் ஆகியவை செயல்பாட்டுச் செலவு மற்றும் சேவை வழங்கல் காலக்கெடுவை மோசமாகப் பாதிக்கும் அபாயங்களில் அடங்கும்.

Manufacturing Efficiency

நிறுவனம் ஒரு சேவை வழங்குநராக இருப்பதால் இது பொருந்தாது; இருப்பினும், Interest Coverage Ratio 9.10-லிருந்து 22.37 ஆக உயர்ந்துள்ளது, இது அதிக நிதித் திறனைக் குறிக்கிறது.

Capacity Expansion

நிறுவனம் சொந்தமான வாகனங்களின் பெரிய Fleet மற்றும் கிளை அலுவலகங்கள் மற்றும் Warehouses-களின் நாடு தழுவிய வலையமைப்பைக் கொண்டுள்ளது, இருப்பினும் அலகுகள் அல்லது INR-ல் குறிப்பிட்ட விரிவாக்க இலக்குகள் ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்படவில்லை.

📈 III. Strategic Growth

Expected Growth Rate

9.35%

Products & Services

Logistics சேவைகள், பொருட்களை பேக்கிங் செய்தல் மற்றும் நகர்த்துதல் (Packers and Movers), மற்றும் Commercial transportation.

Brand Portfolio

Agarwal Packers and Movers, DRS Group.

Market Expansion

நிறுவனம் கிளை அலுவலகங்கள் மற்றும் Warehouses-களுடன் நாடு தழுவிய இருப்பைப் பராமரிக்கிறது, இந்திய Warehousing மற்றும் Logistics துறையில் வளர்ச்சியை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது.

Strategic Alliances

International Association of Movers (IAM)-ன் முக்கிய உறுப்பினர் மற்றும் Indian Banks Association (IBA) அங்கீகரிக்கப்பட்ட போக்குவரத்து ஆபரேட்டர்.

🌍 IV. External Factors

Industry Trends

உலகளாவிய Logistics சந்தை 2033 வரை 9.35% CAGR-ல் வளரும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது, இது E-commerce, நகரமயமாக்கல் மற்றும் அவுட்சோர்ஸ் செய்யப்பட்ட Logistics சேவைகளை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் இயக்கப்படுகிறது.

Competitive Landscape

சர்வதேச வர்த்தக ஓட்டம் மற்றும் E-commerce Logistics-ல் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியுடன் கூடிய ஒரு மாறும் துறையில் நிறுவனம் செயல்படுகிறது.

Competitive Moat

'Agarwal Packers and Movers' பிராண்ட் அங்கீகாரம், IBA அங்கீகாரம் (வங்கி தொடர்பான போக்குவரத்திற்கு அவசியம்) மற்றும் புதுமையான வேன் வடிவமைப்பிற்கான World Book of Records பதிவு ஆகியவை நீடித்த நன்மைகளில் அடங்கும்.

Macro Economic Sensitivity

இந்திய மேக்ரோ பொருளாதார நிலைமைகள், GDP வளர்ச்சி மற்றும் எரிபொருள் விலை பணவீக்கம் ஆகியவற்றிற்கு மிகவும் உணர்திறன் உடையது, ஏனெனில் Revenue-ன் பெரும்பகுதி உள்நாட்டு ஒப்பந்தங்களிலிருந்து பெறப்படுகிறது.

⚖️ V. Regulatory & Governance

Industry Regulations

செயல்பாடுகள் ISO 9001:2015 Quality Management System தரநிலைகள் மற்றும் Indian Banks Association (IBA) ஆபரேட்டர் தேவைகளால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன.

Environmental Compliance

பேக்கேஜிங் பொருட்களை நிலப்பரப்புகளிலும் நீர்நிலைகளிலும் கொட்டுவதை நிறுவனம் ஒரு சுற்றுச்சூழல் கவலையாகக் கருதுகிறது, இதற்கு வள மேலாண்மை தேவைப்படுகிறது.

Taxation Policy Impact

நிறுவனம் FY 2024-25-க்கான INR 8.12 Cr Profit Before Tax-ல் INR 2.29 Cr நடப்பு வரிச் செலவைப் பதிவு செய்துள்ளது, இது தோராயமாக 28% பயனுள்ள வரி விகிதத்தைப் பிரதிபலிக்கிறது.

⚠️ VI. Risk Analysis

Key Uncertainties

எரிபொருள் விலை ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் ஊதியங்கள் மீதான பணவீக்க அழுத்தங்கள் ஆகியவை 3.21% Net Profit Margin-ஐப் பாதிக்கக்கூடிய முதன்மை நிச்சயமற்ற தன்மைகளாகும்.

Geographic Concentration Risk

Revenue இந்திய சந்தையில் அதிக அளவில் குவிந்துள்ளது, இது உள்நாட்டு அரசியல் மற்றும் மேக்ரோ பொருளாதார மாற்றங்களால் நிறுவனத்தை பாதிக்கக்கூடியதாக ஆக்குக்கிறது.

Third Party Dependencies

நிறுவனம் வெளிப்புறக் கடனைச் சார்ந்திருப்பது மிகக் குறைவு, இருப்பினும் செயல்பாட்டுச் செயலாக்கத்திற்கு அதன் நாடு தழுவிய கிளை அலுவலகங்களின் வலையமைப்பைச் சார்ந்துள்ளது.

Technology Obsolescence Risk

அறிக்கையிடல் அபாயங்களைக் குறைக்க நிறுவனம் அதன் உள் நிதி கட்டுப்பாடுகளை டிஜிட்டல் மயமாக்கி வணிகச் செயல்பாடுகளில் ஒருங்கிணைத்துள்ளது.